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史琳璐; 黄芳;
中国联合网络通信有限公司济源市分公司;
南京审计学院;
机译:内部审计高管的监督能力是否会影响企业欺诈的发生? 来自中国中小型上市企业的证据
机译:中国上市公司的高管廉正,审计意见和欺诈
机译:上市公司会计欺诈分析与管理 - 基于Greencool案的思想
机译:欺诈五角大楼理论与欺诈财务报告欺诈金融报告的分析(2012 - 2017年印度尼西亚证券交易所上市银行公司实证研究)
机译:审计师类型,审计师经验水平和审计公司结构对审计证据决策的影响:在高欺诈风险和低欺诈风险情况下的实证检验。
机译:Poehlman案:蒙特利尔大学对欺诈行为一无所知
机译:从几起京控案看林则徐的为政风格
机译:上市公司的审计:大型上市公司审计市场的持续集中并不需要立即采取行动
机译:利用审计欺诈检测来审计和验证车辆识别码的方法和系统
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机译:蜂窝无线电话系统欺诈检测-当检测到来自移动设备的多路访问,发生活动冲突,发生过早注册,当审计发现移动设备位于两个位置或显示异常活动时,怀疑存在欺诈
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