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独创性声明
1.绪论
2.企业集团内部审计的相关概念
3.企业集团内部审计框架的相关理论
4.我国企业集团内部审计组织框架的构建
5.结论
致谢
参考文献
攻读学位期间所发表的论文、参加的科研项目及获奖情况
李策;
北京交通大学;
企业集团; 内部审计; 组织框架; 会计学; 企业财务管理;
机译:我国企业内部审计控制制度问题分析与对策研究
机译:我国企业会计内部审计的现状及对策分析
机译:我国企业集团财务控制现状的相关研究
机译:内部审计在中国西南私营企业风险管理中的应用,以重庆宾鑫集团为例
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:我国企业集团内部审计存在的问题及对策研究
机译:2010年人口普查中群体人口的民族志研究:妇女集团和军事集团宿舍。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:基于网络的方法和系统来启动根据集团协议开展工作的人员研究小组
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