声明
摘要
一、绪论
(一)选题背景及研究意义
(二)国内外研究综述
(三)研究方法与论文结构
二、事业单位内控机制与事业单位发展
(一)内部环境
(二)风险评估
(三)控制活动
(四)信息与沟通
(五)内部监督
三、我国事业单位内部控制试行规范
(一)事业单位风险评估内容
(二)事业单位内部控制的控制方法
(三)事业单位评估与监督
四、事业单位内控机制存在的主要问题
(一)内部控制制度不够完善
(二)关键岗位工作人员配置不到位
(三)预算管理不尽科学合理
(四)收支管理比较混乱
(五)资产管理不到位
五、XX市疾病预防控制中心案例分析
六、完善事业单位内控机制的对策
七、结言
参考文献
后记