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目录
第1章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.2 文献综述
1.3 研究方法
1.4 研究思路
1.5 主要创新点
第2章 相关理论概述
2.1 内部审计理论概述
2.2 审计风险相关理论
2.3房地产行业审计风险的特征
第3章 “阳光理想城”项目审计现状分析
3.1 项目基本信息概述
3.2 项目内部审计现状分析
3.3 项目具体案例分析
第4章 “阳光理想城”项目审计风险影响因素评价
4.1“阳光理想城”项目审计风险模型研究
4.2 进行模糊综合评价法
4.3 项目审计风险影响因素分析
4.4 “阳光理想城”项目内部审计风险防范有效措施
第5章 优化房地产行业审计风险防范体系的建议
5.1优化基本原则
5.2 建立内部审计风险控制的组织系统
5.3 改进审计风险的内部控制体系
5.4 重视审计风险控制的落实工作
5.5 完善内部审计人员绩效考核机制
第6章 结论
6.1研究成果
6.2研究不足与展望
参考文献
致谢
附录
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果