首页> 中文会议>2016第八届全国医疗卫生机构内部审计年会 >做好长宁卫生计生系统内部审计工作的思考

做好长宁卫生计生系统内部审计工作的思考

摘要

内部审计工作是对经济活动的真实性、合法性和效益型进行独立的监督、审查和评价,是内部控制的重要组成部分.长宁卫生计生系统的内部审计工作任务是进一步加强我区卫生计生系统内部经济管理和内部审计监督,切实加强对医疗机构的财务运行监督,完善内部控制制度和各项经济监督管理机制.通过内部审计工作,加强内部审计监督,保障单位资金安全,促进单位各项管理规范运行等都发挥了积极的作用.长宁卫生审计中心通过强化对区属卫计系统各单位的内部审计,构建经济监督、经济评价和经济鉴证的管理体系,规范卫生系统经济运行,创新工作方法,探索内部控制评价和绩效考核,充分发挥内部审计作用,为长宁卫计事业的发展保驾护航.

著录项

相似文献

  • 中文文献
  • 外文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号