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张国清;
中国会计学会;
企业内部控制; 审计意见; 审计费用; 审计风险模型;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:审计轮换,审计费用和审计师能力对激励审计师的影响及其对审计质量的影响(印度尼西亚银行注册会计师事务所案例研究)
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:市场集中度对寡头和原子部分的不同影响:审计费用,审计质量和审计师转换的证据,以及实际活动管理对审计报告滞后,应计管理和审计费用的影响。
机译:管理过度信心对异常审计费用的影响:从股东平衡机制的角度
机译:法国上市公司公布审计费用。两个决定因素研究。公布审计费用的自愿性质的决定因素和公布的审计费用金额的决定因素
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:审计支持系统,审计支持服务器设备,审计支持终端,审计支持程序和审计支持方法
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