机译:基于增值视角的上市公司内部审计研究
机译:基于大数据的上市公司的过度投资,审计质量和企业风险关系研究 - 基于中国上市公司的经验数据
机译:突尼斯上市公司的内部审计职能:解释性研究
机译:内部公司治理机制和审计报告滞后:马来西亚上市公司研究
机译:内部控制,审计风险和审计定价:来自中国上市公司的经验证据
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:基于Covid-19大熊猫的股权案件的股权绩效基于主导上市案件的实证研究
机译:现代风险导向内部审计在地方国有投资公司中的增值作用研究-基于HT集团公司的案例