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罗瑞娟; 王海东;
内部审计; 企业管理审计; 企业制度; 审计风险; 风险管理; 审计方法;
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:内部审计对企业管理的意义:与国际经验对齐传统习俗
机译:加强内部审计规避企业管理风险
机译:政府审计部门和内部审计单位内部审计指导之间的协调发展:应用主成分分析和蒙特卡罗模拟
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:内部审计师职业素养对风险管理企业管理效率的影响:对总部位于班顿市的BUMN内部审计师的调查
机译:国防合同审计:改进DCaa访问和使用国防公司内部审计报告所需的行动
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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