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徐文诞;
无;
内部审计; 企业管理; 监督; 反馈; 职能;
机译:与企业范围的风险管理(EWRM)实践相关的内部审计功能
机译:公司治理与企业绩效的关系:内部审计与企业资源规划的影响(ERP)
机译:内部审计师的方法和说服策略对管理人员对内部审计建议的响应的共同影响
机译:内部审计质量关系,管理结构互动机制与企业价值关系研究
机译:是否可以将内部审计职能用作管理层的培训基地,以阻止内部审计师欺诈报告?
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:国防部预算不确定性与企业管理改革:对收购管理的几点思考
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:用于在消费者与企业之间进行交易,授权消费者与企业之间的交易以及请求对消费者与企业之间的交易进行授权的方法和系统
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