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唐毅;
长三角信息智能创新研究院;
事业单位; 财务内部控制体系;
机译:企业社会责任管理与内部控制体系建设(三):审计师,SOX法案与内部控制的作用
机译:基于内部控制和财务预警的银行风险监管指标体系研究
机译:通过内部控制体系的组成部分减少财务和行政腐败
机译:高校财务内部控制评估体系建设研究
机译:北格鲁吉亚施洗教堂内部控制使用与财务问责的定性研究
机译:内部控制质量企业环保投资和财务绩效:中国股份重型污染行业的实证研究
机译:财务管理人员的能力,区域财务监督的政府内部控制体系对区域政府财务报告信息价值的影响(对金宝区政府的经验研究)
机译:研究2002年萨班斯 - 奥克斯利法案404条款对财务报告要求的内部控制
机译:财务报表创建程序,财务报表创建方法和财务报表创建设备
机译:陶瓷研究生物材料研究中用于内源性内部控制的扩增和检测的合成寡核苷酸核糖核苷酸
机译:电子设备,用于数据收集,尤其是财务数据ksiegowych及其内部控制方式
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