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韩志丽; 郝卫国;
山西财经大学;
山西太原;
山西省电信公司太原市分公司;
企业破产; 关联交易; 安然公司; 会计; 审计; 公司治理;
机译:审计关联方交易:来自审计意见和重述的证据
机译:关联方交易和审计费用:内部审计职能的作用
机译:安然公司前审计委员会为提高公司治理效率所做的努力
机译:审计师独立,费用,审计权给审计质量的影响(巴厘岛公共会计师事务所)
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:会计师对影响审计员伦理行为的因素的看法
机译:“美国会计协会”证券交易委员会审计协会审计“部分审计标准委员会提出了1934年”证券交易所证券交流法“第21章第21章的举报权规定
机译:注册会计师(注册会计师)审计质量:采购审计服务的框架
机译:会计审计支持设备,会计审计支持方法和会计审计支持计划
机译:会计数据审计支持程序,会计数据审计支持方法和审计支持设备
机译:会计数据审计支持程序,会计数据审计支持方法和审计系统
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