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卢兴亮;
陕西国际商贸学院;
企业会计; 财务管理; 内部控制; 研究;
机译:论企业会计准则对企业内部控制的挑战
机译:政府会计准则的实施和政府内部控制制度的有效性对地方财务报告质量的影响及其对区域财务管理责任制的影响(G
机译:内部控制部件在维护公共资金中的作用:关于内政部司法部的约旦司法部的应用研究,内部控制部工人察觉
机译:基于大数据视角的电力企业会计成本内部控制施工制度实证研究
机译:以市政府财务管理与有效内部控制为例。
机译:公共急诊医疗服务部门财务管理分析:乌干达应急医疗服务案例研究
机译:人力资源质量,实施区域财务管理信息系统(SIMDA)和政府内部控制系统(SPIP)对财务管理信息系统质量的影响(实万-当地居民的实证研究)
机译:内部控制与审计研究。海军财务管理改进计划。第2卷
机译:陶瓷研究生物材料研究中用于内源性内部控制的扩增和检测的合成寡核苷酸核糖核苷酸
机译:聚合酶链反应实时研究牛的生物材料中合成寡聚氧核糖核苷酸用于内源内部控制的扩增和检测
机译:在具有用于财务管理系统的客户自助服务系统的财务管理系统中搜索和导航到用户内容和其他用户体验页面的方法和系统
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