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周敏;
北京市东城区社区卫生服务管理中心;
事业单位; 内部控制; 内部审计;
机译:公共采购中的可审计性:内部控制和欺诈漏洞的分析
机译:内部控制审计制度比较制度分析
机译:内部控制审计系统的比较系统分析
机译:通过基于风险的审计(ISA)提高地方政府工作单位性能责任的内部控制分析:BANJARBARBARU监察员案例研究
机译:管理和审计师报告对内部控制的影响对财务分析师的看法和决定。
机译:评价用于细菌性脑膜炎病原体检测的内部控制的多重Tth核酸内切酶裂解环介导的等温扩增(TEC-LAMP)分析的评估
机译:行政事业单位与企业内部控制规范:差异分析——基于COSO内部控制整合框架视角
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:内部控制审计方法和系统
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