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张大利;
山东新华书店集团监督审计部;
内部审计工作; 审计监督体系; 服务职能; 注册会计师审计; 政府审计; 特殊地位; 监督职能;
机译:利用企业管理解决方案(SAP)完善内部审计服务监督职能
机译:临床领域的内部审计:卫生服务急诊部门内部审计方法的试点
机译:持续审计对内部审计资源与外部审计师对内部审计职能的依赖之间的关系的影响
机译:内部审计质量关系,管理结构互动机制与企业价值关系研究
机译:服务时间,薪水和监督之间的关系关系到南卡罗来纳州北部地区教师的工作满意度。
机译:警察服务中的面部处理:基于实验室的脸部处理能力与实际匹配任务中的绩效的关系
机译:媒体监督关系,内部审计效果与企业价值的关系研究
机译:内部审计实践。 (FTa的财务管理监督计划)
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:程序,设备,器官和系统,以便通过使用监督关系使移动设备与服务器联系
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