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杨萍;
内部审计工作; 现代企业制度; 报业集团; 内部审计制度; 内部组织机构; 管理模式; 事业单位; 报业经济; 内审机构; 董事会;
机译:浅谈集团内部审计
机译:组建自身的诊断体系——浅谈内部审计对企业风险控制的作用
机译:浅谈行政事业单位内部审计存在的问题及对策
机译:现代企业制度下的管理会计研究
机译:罗伯特·梅纳德(Robert C. Maynard)和阿拉米达报业集团(Alameda Newspaper Group)领导下的“奥克兰论坛报”:一个案例研究。
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:浅谈现代企业制度发展史
机译:报业集团:规模经济,税法和合并激励
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:浅谈贝类识别方法的个体变异性
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