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李俊梅;
石河子大学;
财务状况; 内部审计; 运行效果;
机译:财务风险与公司董事会特征关系研究——基于甘肃省上市公司2007-2009经验数据研究
机译:意大利上市公司的“良好”公司治理和内部审计部门的质量。意大利上市公司的探索性调查
机译:中国农业上市公司盈余管理现状研究
机译:转型经济中的企业政治战略与绩效波动-来自中国上市公司的经验证据
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:可以资助股权抑制R&D输入不足? - 来自中国上市公司的经验证据
机译:共享审计师对上市公司并购的影响-来自中国A股上市公司的经验证据
机译:来自太空的地球自然:利用卫星数据研究地球自然资源
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:证券上市公司专利权增长率评价装置,股票上市公司专利权增长率评价装置的操作方法及股票上市公司专利权增长率评价程序
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