退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
叶鹏飞; 王奇飞;
机译:内部企业内部审计的作用与效力研究:Nekemte City管理局的案例
机译:中国盐城未公布民营企业内部审计研究报告
机译:面向战略的企业内部审计组织结构-基于中国太保的案例研究
机译:非国有股东对国有企业混合改革审计选择的影响
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:研究企业内部核心设施的管理框架
机译:审计非国有基金工具及相关活动
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:用于计算净运营收入审计和实现多种审计企业中的基本确定性的审计实践的方法和产品
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。