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凌晓静;
众华会计师事务所(特殊普通合伙);
机译:浅议上市公司内部审计现状及改进措施
机译:浅议影响注册会计师审计独立性的因素及完善措施
机译:浅议信息化条件下审计项目质量控制对策研究
机译:为印度尼西亚共和国最高审计委员会的议会审计审计的基于风险审计计划的设计
机译:零售连锁企业激励设计的实证研究=零售连锁企业激励设计的实证研究
机译:投资者拥有的连锁企业收购对医院费用和人员配备的影响。
机译:浅议国有企业集团内部审计的管理咨询功能
机译:关于审计服务不足的热线投诉,由大陆中西部地区国防合同审计机构的审计小组提供
机译:审计支持系统,审计支持服务器设备,审计支持终端,审计支持程序和审计支持方法
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