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王东勇;
十堰正和车身有限公司;
会计内部控制; 会计内部监督;
机译:论内部控制中的内部监督
机译:会计信息系统输入的风险对约旦商业银行的管理控制,会计控制和内部控制的影响
机译:内部控制制度的有效性和财务会计信息系统的实施对会计信息质量的影响
机译:会计电算化环境下会计信息系统内部控制研究
机译:探索北弗吉尼亚会计师事务所对导致会计舞弊的内部控制弱点的看法。
机译:会计和美国大麻行业:联邦财务条例和注册会计师和大麻企业所有者的观点
机译:会计信息系统的效果会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计信息系统会计系统实效PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP THE有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP THE有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性的有效性的有效性的有效性的有效性的有效性PELAKSANAANTERHADAP有效性的有效性实现系统的有效性实现系统SYSTEM SYSTEM内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制内部控制(在PT。Bank BNI(Persero)Tbk。万隆地区办事处进行的研究)
机译:管理报告:美国证券交易委员会内部控制和会计程序需要改进。
机译:在会计系统模型中分析内部控制有效性的方法
机译:内部监督忠实聘用者执照
机译:数字远摄摄像机系统内部监督的增值税
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