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周志萍;
宁夏发电集团有限责任公司;
企业; 内部控制; 审计; 框架;
机译:浅谈审计重要性、审计风险、审计证据的关系
机译:浅谈企业内部控制对税务风险管理的影响
机译:浅谈写字楼租赁企业内部控制存在的问题与对策——基于于家堡金融区写字楼租赁企业
机译:计算机会计对企业内部控制审计的影响及实例分析
机译:太阳谷中学:对加利福尼亚州立大学审计学校的案例研究分析,以及为扭转失败的学校,使学生表现翻倍以及一年级校长经历审计过程而建立的清晰概念框架。
机译:卡尔加里审计与反馈框架:一种实用的有据可循的方法用于使用审计和小组反馈来设计和实施社会建构的学习干预措施
机译:浅谈我国民营企业内部控制存在的问题及改善对策
机译:注册会计师(注册会计师)审计质量:采购审计服务的框架
机译:审计支持系统,审计支持服务器设备,审计支持终端,审计支持程序和审计支持方法
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