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徐秀丽;
伊犁哈萨克自治州广播电视大学;
商业银行; 内部审计; 内部控制; 对策;
机译:内部审计委员会的做法对增强约旦商业银行内部审计师独立性的影响
机译:利率市场化对中小商业银行的影响及对策探讨
机译:新时代商业银行内部审计发展的创新思考
机译:基于公司治理的商业银行内部审计研究
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:通过内部审计改善病历的质量:比较分析
机译:内部审计委员会对加强约旦商业银行内部审计师独立性的影响
机译:作为压力下成功表现预测因子的心理和心理生理对策探讨
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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