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马玉红;
陕西省审计厅;
机译:审计人员,披露,财务困境和前一岁的审计意见对接受审计意见的审计意见
机译:通过监察机构的财务报表审阅过程,理解政府会计准则和内部控制制度对地方政府财务报表质量的影响(一项关于监察机构的研究)。
机译:审计意见:巴西公众控股公司财务报表中与保留和强调段落相关的研究
机译:政府特征,复杂性,审计结果和审计意见对印度尼西亚省政府财务报表披露水平的影响
机译:《 CFO法案》规定的企业风格财务报表:审查审计意见。
机译:影响移民妇女自我评价健康与韩国养育儿童的自我评价健康的因素:横断面研究
机译:内部控制系统的影响企业治理的研究与应用重视财务报表的质量内部控制系统的影响企业治理的研究与应用重视财务报表的质量(在万隆市PT。Kereta Api Indonesia(Persero)学习)
机译:DIsa 2011财年周转基金财务报表的审计意见未得到充分支持。
机译:陶瓷研究生物材料研究中用于内源性内部控制的扩增和检测的合成寡核苷酸核糖核苷酸
机译:财务报表创建程序,财务报表创建方法和财务报表创建设备
机译:商业代码财务报表系统,商业代码财务报表处理程序和合并财务报表系统
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