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陈忠保;
安徽省农垦集团有限公司;
安徽合肥 233121;
企业内部审计; 独立性; 现状; 对策; 中国;
机译:我国企业会计内部审计的现状及对策分析
机译:我国企业内部审计控制制度问题分析与对策研究
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:大学内部审计信息化现状及对策研究
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:江西省3~5岁儿童对口腔卫生服务需求与就诊利用的现状及对策
机译:我国企业集团内部审计存在的问题及对策研究
机译:国防财务与会计服务内部审计组织的质量控制审查。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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