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倪剑; 周孝庆;
中国兵工物资集团有限公司;
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机译:基于信息技术的流通企业绩效管理优化模式研究
机译:风险导向内部审计应用研究
机译:国有企业公司治理与内部审计分析的关系
机译:是否可以将内部审计职能用作管理层的培训基地,以阻止内部审计师欺诈报告?
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:浅议国有企业集团内部审计的管理咨询功能
机译:内部审计实践。 (FTa的财务管理监督计划)
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:药品流通企业的库存管理方法
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