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李清云;
致同会计师事务所〔特殊普通合伙〕济南分所;
山东济南250103;
国企内部; 控制体系; 财务管理;
机译:基于内部控制和财务预警的银行风险监管指标体系研究
机译:首席执行官的财务背景和内部控制弱点
机译:通过内部控制体系的组成部分减少财务和行政腐败
机译:内部控制、财务压力和薪酬相容性对会计舞弊倾向的影响:地方政府背景下的实验研究
机译:有争议的组织行为研究:财务重述背景下的组织行为和受众反应。
机译:内部控制背景下控制措施与缺勤之间的关系
机译:IPO背景下财务报告的决策相关性(第一部分):对定价偏低现象的实证研究
机译:研究2002年萨班斯 - 奥克斯利法案404条款对财务报告要求的内部控制
机译:财务背景下的双峰学习技术
机译:用于在财务咨询的背景下收集有关客户信息的计算机平台。
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