退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
李娜;
黑龙江隆信达会计师事务所有限公司;
中小企业; 内部控制; 审计;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:国家监管和审计师在学区重审:当地审计市场结构,审计定价和内部控制报告
机译:经审计的内部控制报告是否可靠? —来自中国中小企业的证据
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:中小企业在农村发展中的作用:中小企业作为调解员提供资金
机译:BRAC银行有限公司监管和内部控制部门的“中小企业审计”活动。
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:内部控制审计方法和系统
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。