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赵敏;
京能集团财务有限公司;
北京 100022;
财务公司; 内部审计; 外部管理;
机译:审计委员会质量和内部审计师客观性对防止欺诈性财务报告的影响以及对财务报告质量的影响(对印度尼西亚国有公司的一项调查)
机译:内部审计职能质量和财务报告:对德国上市公司的调查结果
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机译:公司治理,外部研发和高科技公司的财务决策
机译:内部审计外包对财务分析师对外部审计师独立性,财务报表可靠性和投资意愿的看法。
机译:碳排放交易实施对公司财务绩效的影响:来自中国上市公司的证据
机译:内部审计:内部审计和财务通胀:对Vesta Logistic,S.A.公司中财务信息发布过程的评估:2013年
机译:国防财务经理:知识要求评估和海军研究生院财务管理研究生课程
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
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