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李文佳;
中国华油集团公司 北京 100101;
国有企业; 内部审计; 实践与经验;
机译:国有企业内部审计实践与发展探究
机译:私人医学实验室实践的内部审计-1996-2000年的芬兰经验
机译:浅析国有企业内部审计存在的问题及对策
机译:国有企业公司治理与内部审计分析的关系
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:研究生医学教育的国际卫生经验:对博士生人口的毕业生临床实践的影响经验丰富的人口培养培训的临床实践:培训毕业生临床实践的疗效分析。
机译:内部审计师的职业素养对内部审计师的结果质量的影响:在万隆的国有企业中
机译:公共交通行业内部审计实践:现场访问摘要
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:具有实践经验的游戏系统和方法
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