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李娟;
安徽省宿州市审计局;
审计机关; 内部审计; 指导监督; 监督效能;
机译:董事会结构和审计委员会监督:审计委员会监督激励措施和董事会加强对审计费用的影响
机译:审计师“和受审计方”对能源公司内部审计实践的理解
机译:内部审计师对管理人员对内部审计建议的答复的联合影响
机译:政府审计部门和内部审计单位内部审计指导之间的协调发展:应用主成分分析和蒙特卡罗模拟
机译:审计员从内部公司主题专家使用正式建议:建议质量和审计师判决的建议意识的影响
机译:内部审计对北部地区起搏器处方和起搏直接成本的影响:实施英国起搏和电生理学小组的建议。
机译:旨在加强英国地方政府管理和治理职能的内部审计设计:日本地方政府内部审计设计建议
机译:陷入困境的资产救助计划:计划的现状和GaO(总审计局)建议的实施
机译:内部流程审计监督系统
机译:基于客户购物行为的交易审计建议
机译:基于文本挖掘的审计数据分析系统
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