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洪烨; 周国宾; 王燕萍;
安阳钢铁集团有限责任公司;
内部审计; 新时代; 风险防线; 高质量发展;
机译:内部审计:“第三道防线”作为一种治理形式是否有效?首席审计执行官对审计委员会年度问责制中使用的印象管理技术的探索性研究
机译:内部审计师的能力和独立性对内部审计员的影响以及对内部审计质量的影响
机译:持续审计对内部审计资源与外部审计师对内部审计职能的依赖之间的关系的影响
机译:政府审计部门和内部审计单位内部审计指导之间的协调发展:应用主成分分析和蒙特卡罗模拟
机译:内部审计师与客户之间的感知差距:内部审计师的形象和内部审计的性质。
机译:评估内部审计以管理医院患者安全的组织和有效性:一项混合方法研究
机译:内部审计计划考虑了第三道防线模型,该模型使非银行金融合作部门的内部审计师可以有效地管理针对洗钱和洗钱的风险。
机译:海军审计服务:海军内部审计组织的有效性受到限制
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:查找和组织用于内部审计的数字收据数据
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