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许莉; 铁心悦;
南京审计大学政府审计学院,211815;
内部审计; 数字化; 大数据; 数据库;
机译:基于层次分析法的信息系统审计流程研究:审计工程方法
机译:使用财务和非财务指标评估约旦商业银行分支机构绩效的程度根据内部审计师的观点进行的实地研究
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机译:财务报告审计与内部控制审计融合研究
机译:内部审计外包对财务分析师对外部审计师独立性,财务报表可靠性和投资意愿的看法。
机译:结直肠外科大数据介绍:勘误表:外科交互式审计系统后的增强恢复:基于国际网络的临床和研究围手术期护理数据库已有10年的经验
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机译:财务审计:对用于编制美国政府合并财务报表的流程的内部控制存在重大缺陷
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机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
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