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周和忠;
浙江省开化县审计局;
内部审计; 市政府; 领导干部任期经济责任审计; 弱势群体; 制度; 精神病人; 精神障碍; 医药费用;
机译:内部审计制度对肯尼亚县政府公共资金管理的影响:以基西县公共资金管理为例
机译:在政府审计报告中考虑偏见:影响内部政府审计师判断的因素
机译:政府内部审计部门使用综合制度理论 - 脚趾模型,在沙特阿拉伯在沙特阿拉伯通过的概念框架
机译:审计师向政府审计客户承诺什么?政府审计客户想要什么?来自政府审计采购流程的审计建议证据。
机译:州政府内部环境卫生计划的管理:V.州政府内部放射卫生计划的管理。
机译:政府会计准则,政府内部控制制度的影响,内部审计师对政府财务报告质量的影响
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:社会弱势群体应急报告制度与方法
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