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何轶;
中航工业集团财务有限责任公司,100022;
内部审计; 价值增值; 评价体系;
机译:浅议上市公司内部审计现状及改进措施
机译:浅议营业税改增值税对商业银行财务管理的影响与对策
机译:审计委员会质量和内部审计师客观性对防止欺诈性财务报告的影响以及对财务报告质量的影响(对印度尼西亚国有公司的一项调查)
机译:通过使用经济增值(EVA)方法和财务增值(FVA)案例研究(FVA)案例研究,在2014 - 2016年期间印度尼西亚证券交易所上市的制造公司化妆品和家庭子部门的案例研究
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:碳排放交易实施对公司财务绩效的影响:来自中国上市公司的证据
机译:内部审计:内部审计和财务通胀:对Vesta Logistic,S.A.公司中财务信息发布过程的评估:2013年
机译:国防财务与会计服务内部审计组织的质量控制审查。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:个人进行财务运作的系统VS.人,人vs。公司,公司VS。人与公司VS。公司关系
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