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崔碧澄;
天津百利机电控股集团有限公司;
企业内部控制系统; 内部审计; 企业内部控制基本规范; 社会主义市场经济; 财务舞弊; 上市公司; 安然事件; 国内外;
机译:浅议上市公司内部审计现状及改进措施
机译:浅议商业银行实施以需求为导向内部审计的策略
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机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:紫外线对浅议决策至关重要
机译:浅议国有企业集团内部审计的管理咨询功能
机译:国防财务与会计服务内部审计组织的质量控制审查。
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机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:在自检系统中启动内部审计的系统和方法
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