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蔡秀玲;
荆州职业技术学院,湖北荆门434020;
企业内部; 会计审计; 完善;
机译:我国企业内部会计控制方法研究
机译:在内部会计控制系统和非审计费用中的人力资源投资与非审计费用:来自韩国的证据
机译:国际财务报告准则视角下我国企业会计准则完善之策
机译:我国企业年金管理法的完善与监管政策研究
机译:有关内部会计控制的负面证据的顺序和水平影响:审计师判断替代模型的检查。
机译:当两个比一个更糟糕:多思索刺激对反应抑制的有害影响
机译:我国企业内部会计控制存在的问题及对策研究
机译:你能相信你的环境审计计划吗?建立和完善环境审计计划的组织问题
机译:审计支持系统,审计支持服务器设备,审计支持终端,审计支持程序和审计支持方法
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