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马玉申; 姚清云;
山东理工大学管理学院;
企业内部审计; 民营企业; 协同模式; 现代企业制度; 产权明晰; 制度要求; 管理科学; 行为规范;
机译:中国盐城未公布民营企业内部审计研究报告
机译:关于内部审计对外部审计费用影响的一些证据内部审计师协会提供的数据受到限制
机译:有关内部审计对内部审计研究所提供的外部审计费用的影响的一些证据须受限制
机译:中国民营企业内部审计现状及改进措施研究
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:浙江省结核分枝杆菌复合体的遗传多样性和药物敏感性模式初探
机译:实施民营企业安全的国防部联合作战规划流程
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:协同增效协同增效协同增效协同增效协同增效协同增效协同增效协同增效协同增效协同增效协同增效协同增效协同增效协同增效协同增效协同增效协同增效协同增效协同增效协同增效协同增效协同增效协同增效协同增效协同增效协同增效协同增效协同增效协同增效协同增效协同增效:是的。
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