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赵立杰;
中国化学工程第十三建设有限公司;
内部审计; 问题; 建议; 审计趋向; 财务风险;
机译:浅议现代企业制度下的财务战略管理
机译:内部审计运用于电力企业风险防控的思考
机译:新形势下加强学校财务会计内部审计的对策
机译:现代企业制度下的管理会计研究
机译:内部审计外包对财务报表用户信心十足的保护他们免受欺诈性财务报告的影响。
机译:神经生物学专家的财务建议从生物学上转移了风险下的财务决策
机译:内部审计:内部审计和财务通胀:对Vesta Logistic,S.A.公司中财务信息发布过程的评估:2013年
机译:国防财务与会计服务内部审计组织的质量控制审查。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:仅使用付款系统输入付款人财务帐户信息的情况下进行财务交易的方法
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