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丁书俊;
南京经济学院;
企业; 内部控制审核业务; 审核报告; 审核范围; 审核意见;
机译:SB 1034号加利福尼亚州《记录行业会计实务法》:艺术家的新审核权
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:实务公告第151号:妊娠中的巨细胞病毒,细小病毒B19,水痘带状疱疹和弓形虫病(第125卷,第1510页,2015年)
机译:中国上市公司独立审计质量的影响因素:基于自愿会计政策变更的盈余管理实务分析
机译:独立审核员和审核小组进行的内部控制评估和审核计划规划判断:对韩国CPA的研究(国际审核)。
机译:交接实务审计
机译:内部控制的效果审计师质量,独立审核委员会,公司大小,ud和杠杆的杠杆作用税收(在IDX上列出的制造公司2011-2014年期间的经验研究)
机译:联邦政府内部控制标准:2013年征求意见稿。
机译:审核电子公告的审核系统和审核方法
机译:通过认证,授权和审计服务器在网络元件上动态配置电路属性的方法,与认证,授权和审计服务器耦合以动态配置电路属性的网络元件以及通过网络在网络元件中动态配置电路属性的系统认证,授权和审核
机译:内部控制审计方法和系统
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