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钟丽芳;
中精集团有限公司;
内部审计; 治理效率; 企业内部控制; 市场竞争环境; 加强内部控制; 路径; 生存与发展; 存在的问题;
机译:企业社会责任管理与内部控制体系建设(三):审计师,SOX法案与内部控制的作用
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:经审计的内部控制报告是否可靠? —来自中国中小企业的证据
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:内部控制质量企业环保投资和财务绩效:中国股份重型污染行业的实证研究
机译:内部审计在核电企业内部控制评价中的作用——F核电企业案例分析
机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:通过合并内部控制路径来测试半导体电路(尤其是DRAMS)的时间延迟对其操作的影响,该内部控制路径可以在测试时间延迟路径和正常操作路径之间切换
机译:内部控制审计方法和系统
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