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黄溶冰;
南京审计学院国际审计学院、江苏省公共工程审计重点实验室;
210029;
内部审计外包; 组织柔性; 审计质量; 案例研究;
机译:印度尼西亚外包公司的内部审计(X公司的案例研究)
机译:IT外包供应商如何发展能力?多案例研究的组织灵活性视角
机译:举报人的意图:职业承诺,组织承诺,法律保护,奖励,宗教性和内部审计道德强度的影响:案例研究Semarang初级税务局
机译:内部审计组织中有效的数据分析和安全策略
机译:内部还是外包公共服务?经济合作与发展组织国家支出政策对私人工资份额影响的社会经济分析
机译:通过外包服务为圣萨尔瓦多市非政府组织提供内部审计服务的计划,该非政府组织执行由国际组织供资的农业项目。
机译:海军审计服务:海军内部审计组织的有效性受到限制
机译:自动生成属性和访问策略,以使用基于属性的加密安全地处理外包的审计数据
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
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