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叶陈刚; 吴永民; 张琦;
对外经济贸易大学国际商学院;
审计治理体制; 审计环境; 国家机构改革; 中央审计委员会;
机译:内部审计:“第三道防线”作为一种治理形式是否有效?首席审计执行官对审计委员会年度问责制中使用的印象管理技术的探索性研究
机译:审计委员会对公司治理体系中内部审计运作的影响–来自克罗地亚的证据
机译:审计委员会与内部审计之间的有效工作关系-威尔士视角的地方当局公司治理的基石
机译:为印度尼西亚共和国最高审计委员会的议会审计审计的基于风险审计计划的设计
机译:审计委员会,公司治理和财务报告的质量:从审计师诉讼和市场反应到收益公告的证据。
机译:与审计有关智利初级保健的审计的审计有关的健康技术人员 - 交付的简要干预:随机对照试验
机译:审计委员会审计委员会审计委员会审计委员会审计委员会审计委员会审计委员会审计委员会审计委员会审计委员会审计委员会审计委员会
机译:审计报告:2011年和2010年财政年度财务报表审计委员会审计管理函。
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