退出
我的积分:
中文文献批量获取
外文文献批量获取
彭伟;
中国人民银行武汉分行;
内部审计风险; 基建项目; 审计策略; 内部控制制度; 管理活动; 建设项目; 建设单位; 投资效益;
机译:首席内部审计师基于激励的薪酬是否会影响客观性?外部审计风险观点
机译:基于免疫系统视角的电网企业内部审计风险管控——以某省级电力公司审计创新实践为例
机译:审计师与审计师的谈判结果:突尼斯语境中被审计方业务风险,审计风险和审计方业务风险的影响
机译:内部控制,审计风险和审计定价:来自中国上市公司的经验证据
机译:计算机会计应用程序的稳定性,计算机审计策略与审计风险之间的关系。
机译:糖尿病护理人口健康管理:将临床审计风险分层和多学科虚拟诊所结合在社区环境中以改善地理上定义的人群中的糖尿病护理。英国牛津郡牛津郡的综合糖尿病护理飞行员
机译:审计风险和审计战略的中期评估:审计风险方法的效率机制和限度
机译:在国防部内建立欺诈风险评估计划和进行欺诈审计风险评估的方法。
机译:用于显示使审计风险数据可视化的图表的方法,软件和设备
机译:用于通过可视化审计风险数据显示图形的方法,软件和设备
抱歉,该期刊暂不可订阅,敬请期待!
目前支持订阅全部北京大学中文核心(2020)期刊目录。