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韩兆海;
河南省建筑设计研究院有限公司;
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机译:基于内部审计视角下高校科研经费管理问题及对策
机译:不同所有权和公司治理结构下的盈利管理:具有硕士有限伙伴关系的自然实验
机译:公司治理结构视角下的财务管理目标研究
机译:公司治理结构对盈余管理的影响研究—基于民营类上市公司的实证分析 =The Influence of Corporate Governance Structure on Earnings Management at the Listed Non-State-Controlled Firms in China
机译:公司治理结构和资本结构对公司的业绩有影响吗?考虑离群值的实证检验
机译:作为药物质量体系的一部分的自检(内部审计)进程:形成基于风险的内部审计计划方法
机译:基于知识的分布式系统设计系统构想
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
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