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程晖;
浙江利尔德继电器有限公司;
内部审计; 公司治理; 监督均衡机制;
机译:论内部审计在公司治理中的作用
机译:内部审计在增强组织的良好公司治理实践中的作用
机译:实施命令媒体手册和内部审计师在实现良好公司治理规则中的作用(以印度尼西亚为例)
机译:内部审计在核心利益相关者公司治理中的作用
机译:内部审计实施根据国际内部审计标准对公司治理质量的作用:参加博尔斯伊斯坦布尔公司治理指数的公司的调查问卷研究
机译:关于阿曼公司治理的综合数据集:用于公司治理三级质量评估的数据
机译:内部审计员在努力中检测欺诈和预防良好公司治理的努力的作用
机译:转型经济中的公司治理:内部人控制与银行的作用
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:在自检系统中启动内部审计的系统和方法
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