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孙亚娟;
云南中医药大学审计处 昆明650500;
内部审计; 高校治理; 作用;
机译:审计委员会对公司治理体系中内部审计运作的影响–来自克罗地亚的证据
机译:基于治理的内部审计保证或咨询服务:如何决定?
机译:嵌入在吞吐量模型中的信令理论来检查外部审计员如何依赖内部审计功能的治理
机译:德克萨斯州高校中在线学生服务的采用:基于Roger的扩散模型(Everett M. Rogers)的分析。
机译:医疗保健政策的景观分析:治理在艾滋病毒/艾滋病服务一体化框架中的工具作用
机译:公共行政的内部控制和治理。在公共机构中实施内部审计服务:意大利航天局的案例
机译:审计在医疗保健服务中的行为效应。探索性数据分析的结果。
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:在面向服务的体系结构('SOA')治理模型中治理服务标识
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