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李依桐; 李佳民;
吉林工商学院;
内部控制审计 问题 探索;
机译:内部控制审计费用和内部控制审计质量-来自综合审计的证据
机译:不要在财务报告上审计内部控制-审计内部控制!
机译:国家监管和审计师在学区重审:当地审计市场结构,审计定价和内部控制报告
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:探索演化教育复杂系统框架在科学和技术教室中有关问题的教与学中的应用
机译:动力改变:对痴呆症国家审计的多网站定性探索
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机译:审计指南:审计和调查政府采购卡计划的内部控制;向国会报告
机译:内部控制审计方法和系统
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