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肖继五; 张波;
外汇局陕西省分局;
审计成果; 审计监督; 实施审计; 审计目标; PDCA循环理论; 内部审计整改; 审计实践; 审计结果;
机译:有关内部审计对内部审计研究所提供的外部审计费用的影响的一些证据须受限制
机译:关于库存商品的内部审计报告以及质量内部控制是否有助于苏丹机构行业的外聘审计员:制造业课程研究
机译:最近发现意大利Tanjungpura在采矿和矿物(突出研究内部审计和审计委员会有影响对审计报告滞后矿业?)
机译:内部控制审计,内部控制缺陷和审计费用研究
机译:应用于内部审计师属性的外部审计属性及其与内部控制设计的相关性:量化研究
机译:脊椎按摩助性教学诊所系统中使用的电子健康记录审计的内部和帧间间可靠性:一个观察研究
机译:审计员内部大学州学院实证研究:工作经验,内部审计师能力,独立性的效力及其在内部审计质量中的影响
机译:国家标准与技术研究所:银行卡计划的内部控制需要改进。最终审计报告编号DEN-11787
机译:控制服务器,内部审计控制支持系统中使用的内部审计控制支持方法以及系统,内部审计控制支持程序
机译:内部审计控制支持系统,用于其的控制服务器,内部审计控制支持方法以及内部审计控制支持程序
机译:审计支持系统,审计支持服务器设备,审计支持终端,审计支持程序和审计支持方法
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