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郭柳烨;
兰州财经大学会计学院 甘肃 兰州 730020;
财务舞弊; 内部控制; 内部监督;
机译:中国上市公司财务舞弊行为分析-以丹东新泰电气有限公司为例
机译:对抑制财务舞弊的内部控制研究
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机译:分析零售业中小型企业的内部控制:以加勒比海杂货店为例
机译:内部控制质量企业环保投资和财务绩效:中国股份重型污染行业的实证研究
机译:中国上市公司财务舞弊行为研究-基于万福生物的案例研究
机译:在整个企业中使用管理内部控制工具集(mICT)。
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机译:证券上市公司专利权增长率评价装置,股票上市公司专利权增长率评价装置的操作方法及股票上市公司专利权增长率评价程序
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