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皮春成;
安阳师院学院商学院;
内部控制; 内部审计; 内审人员; 风险评估体系; 成本费用; 应收票据; 销售行为; 信息沟通; 大型公司; 决策速度;
机译:浅析我国中小企业在财务管理方面存在的问题及对策研究
机译:我国中小企业财务会计管理中存在的问题及对策
机译:刍议我国中小企业财务会计管理中存在的问题及对策
机译:企业内部控制存在的问题及对策
机译:北格鲁吉亚施洗教堂内部控制使用与财务问责的定性研究
机译:内部控制质量企业环保投资和财务绩效:中国股份重型污染行业的实证研究
机译:我国中小企业信用担保存在的问题及对策研究
机译:煤炭分析中存在的问题及对策。
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机译:聚合酶链反应实时研究牛的生物材料中合成寡聚氧核糖核苷酸用于内源内部控制的扩增和检测
机译:一种用于检测内部控制元件的角位移的装置,该内部控制元件被选择用于报告变速箱中的管路
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