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杨小娜;
开封市金盛热力有限公司;
内部审计制度; 财务控制;
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机译:内部控制与财务报表审计的整合:两次审计比一次更好吗?
机译:新兴的财务审计技术标准:IT审计师如何收集证据以评估内部控制
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机译:审计师对财务报告内部控制的评估对审计费用,债务成本和合规净收益的影响。
机译:中国新合作医疗制度修改对农村慢性病家庭的财务保护效果
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机译:内部控制与审计研究。海军财务管理改进计划。第2卷
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